大庆市检察院以经济责任审计为契机边审边改推动财务管理水平再上新台阶
省审计厅对大庆市检察院经济责任审计过程中,大庆市检察院高度重视省审计厅提出的审计意见和建议,要求全市检察系统要以此次审计为契机,采取有力措施,边审边改,积极落实审计意见和建议,全面加强和完善财务机制制度建设,推动财务管理水平再上新台阶。
高度重视意见,分层分级明确责任。 该院召开专题党组会研究审计提出意见和建议,要求全体同志提高认识,深刻反省,力求实效,并将审计整改工作纳入下半年党组生活会重要内容。明确由检察长督办,由分管财务副检察长和财务部门具体落实审计意见和建议。成立由分管财务副检察长为组长整改工作领导小组,分别对审计提出基本建设遗留问题、扣押款物收取和支出问题、违规摊派问题、资金使用效益不高问题等作出整改安排。将问题分解到各部门,要求具体承办部门将问题形成原因及整改意见以书面形式上报整改工作领导小组。领导小组针对问题大小、出现时间早晚、涉及部门进行分类研究,着重加强制度建设和机制建设,强化程序意识,在深入整改上下功夫。
协调有关单位,整改各类违规问题。 对于审计意见指出的违规摊派、违规收取赞助费问题,积极协调市财政,将企业支援地方经济建设资金合并到财政专项经费中列决;对于维修改造工程超概算、支出超中标价、未履行政府采购手续自行购置资产问题,积极协商相关部门补办相关手续;对于应缴未缴扣押款利息收入问题,已与市财政局沟通,撤消账户,利息收入已上缴财政;对于扣押款管理不规范问题,加强制度和机制建设,对存在问题进行重新规范,建立健全扣押款物收取、解缴、返还整套流程制度,明确各部门责任;进一步加强扣押款物的支出管理,对返还到部门使用资金,建立严格手续制度,确保支出合规、合理和必要性。
修订完善制度,堵塞支出审批漏洞。 针对审计提出问题,查找内控制度中薄弱环节,进一步健全完善财务管理和会计核算制度。结合审计发现问题,要求各部门进一步建立内部控制制度,严格控制支出范围,明确审批权限,加强对相关费用使用和支出管理;建立内部审计制度、岗位责任制度等制度建设,在完善各项管理制度建设同时,要求加强对规章制度研究落实,提高执行力度,提高制度规范行为能力,责成计财部门采取列项督办方式,把责任落实到人,实现一事一部署、一事一督办、一事一落实,避免今后出现补办评估手续、财政审批手续等拖沓、推诿、扯皮问题,使制度更加明确,责任更加清晰,成效更加显著。
加强财务培训,提升管家理财水平。 加强领导干部财务知识培训,提高领导干部遵守财经法规自觉性,增强纳税意识、程序意识,严格遵守财务制度和政府采购管理办法;加强财会人员业务培训,组织学习会计基础工作规范、行政单位会计制度和有关财会业务知识,不断提高财会人员业务素质和政策水平,坚守财经纪律,严格把关,切实做好本职工作。